İlaç Tedarikçisi

Kurumsal ihtiyaç için ilaç tedarikçisi seçmek, yalnızca ürün bulma ve sevkiyat ayarlama işi olarak değerlendirilemez. Doğru ürün tanımı, tedarikçi incelemesi, ticari koşullar, saklama gereklilikleri, belge akışı, teslimat planı ve teslimat sonrası kayıtlar birbirine bağlıdır. eczaneler, hastaneler, klinikler, distribütörler ve satın alma ekipleri açısından başlangıçta verilen her karar, sonraki adımların güvenilirliğini, maliyetini ve hızını doğrudan etkiler.
Bu rehberin odağında tedarikçiyi fiyatın ötesinde yetki, kalite, erişim ve hizmet performansıyla değerlendirmek yer alır. Amaç, genel bir talebi sorumlulukların, karar noktalarının ve kayıtların görülebildiği izlenebilir bir iş akışına dönüştürmektir. Sağlıklı planlama her ürünün her zaman bulunacağını vaat etmez; hangi ürünün erişilebilir olduğunu, hangi talebin ek inceleme gerektirdiğini ve sipariş ilerlemeden önce hangi koşulların netleşmesi gerektiğini gösteren disiplinli bir yöntem kurar.
Uygulama kapsamı; kurumsal doğrulama, ürün kaynağı, portföy, stok, kalite, teklif, sipariş doğruluğu, teslimat ve iş sürekliliği başlıklarını birlikte ele alır. Bu unsurlar ayrı ayrı değil, aynı operasyonun parçaları olarak değerlendirilmelidir. Doğru ürünün eksik belgeyle, uygun olmayan ambalajla veya gerçekçi olmayan bir takvimle teslim edilmesi alıcı kurum açısından yine önemli bir operasyon sorunu oluşturabilir.
Aşağıdaki açıklamalar kurumsal planlama ve genel bilgilendirme amacı taşır. Ürün uygunluğu, yetkilendirme, ithalat veya ihracat koşulları ve profesyonel kullanım gereklilikleri her zaman hedef pazarın mevzuatına ve yetkili uzmanların kararlarına göre değerlendirilmelidir. En güvenilir süreç; varsayımları kayda alan, sorumlulukları doğrulayan ve belirsizlikleri sevkiyattan önce çözen süreçtir.
Yönetici özeti
Odak kavramlar: ilaç tedarikçisi, kurumsal ilaç tedariği, ecza deposu
Kurumsal talepler için ürün erişimi, kalite, iletişim ve teslimat kabiliyetini aynı değerlendirme modelinde birleştirin.
- İhtiyaç ve hizmet kapsamını tanımlamak
- Yetki ve kurumsal kimliği doğrulamak
- Ürün kaynağı ve stok görünürlüğünü incelemek
- Kalite ve izlenebilirlik sistemini değerlendirmek
İhtiyaç ve hizmet kapsamını tanımlamak
Doğru tedarikçi seçimi kurumun neye ve hangi hizmet seviyesine ihtiyaç duyduğuyla başlar. Bu başlık, tek başına işaretlenecek bir kontrol maddesi değil, bütün karar zincirini besleyen bir veri olarak ele alınmalıdır. Bilgi başlangıçta eksiksiz olduğunda satın alma, kalite, depo ve lojistik ekipleri talebin aynı sürümü üzerinden çalışabilir. Ortak referans, tekrarlanan yazışmaları azaltır ve sonraki onayların gerekçelendirilmesini kolaylaştırır.
Ürün grubu, sipariş sıklığı, hacim, termin, lokasyon ve özel koşullar yazılmalıdır. Sorumlu ekip bilginin kim tarafından, ne zaman doğrulandığını ve hangi varsayımların hâlâ açık olduğunu kaydetmelidir. Kısa bir yazılı kayıt, teklif, hazırlık ve sevkiyat öncesinde yeniden kontrol edilebildiği için uzun sözlü görüşmelerden daha değerlidir. Değişiklikler eski mesajlara dağınık biçimde eklenmek yerine sürüm mantığıyla yönetilmelidir.
Kontrol noktası: İhtiyaç ve hizmet kapsamını tanımlamak
Belirsiz kapsam yalnızca fiyat üzerinden yanlış karşılaştırma yaratır. Bu riskin etkisi çoğu zaman tek bir departmanla sınırlı kalmaz; stok bilgisini, fiyatı, ambalajı, hazırlık süresini, taşıma seçimini veya hedef noktada beklenen belgeleri değiştirebilir. Erken bildirim, yükleme aşamasında baskı oluşmadan seçeneklerin karşılaştırılmasına zaman kazandırır.
Tanımlı ihtiyaç uygun tedarikçi profilini görünür kılar. Yararlı bir sonuç ölçülebilir olmalı ve arkasında kanıt bırakmalıdır: onaylı liste, doğrulanmış teknik tanım, kayıt altına alınmış karar, kontrol edilmiş belge veya üzerinde uzlaşılmış tarih. Bu kanıt, talebi yöneten kişi değiştiğinde ya da aynı ihtiyaç aylar sonra tekrarlandığında süreklilik sağlar.
- İhtiyaç ve hizmet kapsamını tanımlamak için güncel sorumluyu ve karar tarihini doğrulayın.
- Onaylanmış bilgiyi tek ve izlenebilir bir kayıtta tutun.
- Kesin bilgileri tahminlerden ve açık sorulardan ayırın.
- İstisna, karar ve düzeltici faaliyetleri talep kapanmadan kaydedin.
Yetki ve kurumsal kimliği doğrulamak
Sağlık ürünü tedariğinde tarafın kimliği ve faaliyet kapsamı temel güvendir. Kurumsal satın almada bu konu genellikle birden fazla rolü ilgilendirir. Kullanıcı birim ihtiyacı tanımlar, satın alma ticari seçenekleri karşılaştırır, kalite uygunluğu inceler, depo kabul koşullarını hazırlar ve finans işlemi kontrol eder. Bu nedenle iş akışı bir sorumluluğun nerede bittiğini ve diğerinin nerede başladığını açıkça göstermelidir.
Resmî bilgiler, yetkili kişiler, iletişim ve işlem belgeleri güncel kaynaklardan kontrol edilmelidir. Uygulanabilir yöntem, az sayıda zorunlu bilgi alanı belirlemek ve kritik alanlar boşken talebin ilerlemesini engellemektir. Bu yaklaşım süreci bürokratik hale getirmez; sonradan yeniden hazırlanacak teklifler veya sevkiyat planları için zaman harcanmasını önler.
Sık karşılaşılan hata
Aracı ve asıl tedarikçi ayrımı bilinmezse sorumluluk belirsizleşir. Ekipler bazen mesaj sayısını artırarak sorunu çözmeye çalışır. Birbiriyle çelişen dosyalar veya belirsiz onaylar varsa daha fazla mesaj kontrol sağlamaz. Tek sorumlu, tek güncel kayıt ve görünür durum bilgisi paralel görüşmelerden daha etkilidir.
Doğrulama ticari ve kalite incelemesini güvenli zemine taşır. Sonuç yalnızca tedarikçinin değil, alıcı kurumun bakış açısından da kontrol edilmelidir. Gönderici için tamamlanmış görünen bir süreç, teslim alacak depo veya mevzuat ekibi için kullanılamaz durumda olabilir. Sonraki sorumlu tarafın teyidi bu boşluğu kapatır.
- Yetki ve kurumsal kimliği doğrulamak için güncel sorumluyu ve karar tarihini doğrulayın.
- Onaylanmış bilgiyi tek ve izlenebilir bir kayıtta tutun.
- Kesin bilgileri tahminlerden ve açık sorulardan ayırın.
- İstisna, karar ve düzeltici faaliyetleri talep kapanmadan kaydedin.
Ürün kaynağı ve stok görünürlüğünü incelemek
Portföy genişliği erişim modelini açıklamadığında yanıltıcı olabilir. Bu aşamada operasyon ayrıntısı ticari güvene ve kalite güvencesine dönüşür. Ürün kimliğini, miktarı, durumu veya teslimatı etkileyen her ifade mümkün olduğunda bir kaynak, kayıt ya da doğrulama adımıyla desteklenmelidir. Kanıta dayalı kararları kurum içinde açıklamak ve daha sonra denetlemek daha kolaydır.
Stoktan, planlı temin ve özel sipariş ürünleri ayrılmalı; lot ve raf ömrü görünmelidir. İnceleme, doğrulanmış bilgilerle değişebilecek tahminleri birbirinden ayırmalıdır. Talep anındaki stok, beklenen hazırlık süresi ve taşıyıcı programı farklı bilgi türleridir. Üçünü de kesin taahhüt gibi sunmak gereksiz anlaşmazlık yaratır; durumlarını açıkça belirtmek gerçekçi beklenti oluşturur.
Risk ve istisna yönetimi
Kaynağı ve hazırlık süresi bilinmeyen ürün termin sapması yaratır. Hiçbir süreç bütün istisnaları ortadan kaldırmaz; ancak hazırlıklı bir süreç istisnanın nasıl fark edileceğini, kimin değerlendireceğini ve kararın nasıl bildirileceğini tanımlar. Zaman, sıcaklık, ambalaj bütünlüğü veya hedef ülke belgeleri kabulü etkileyebiliyorsa bu disiplin daha da önem kazanır.
Şeffaf stok bilgisi satın alma planını güçlendirir. Ekipler her istisnadan çıkan dersi önleyici faaliyete dönüştürmelidir. Kontrol listesini güncellemek, zorunlu fotoğraf eklemek, onay eşiğini değiştirmek veya talep formundaki bir alanı açıklığa kavuşturmak aynı sorunun tekrarını önleyebilir.
- Ürün kaynağı ve stok görünürlüğünü incelemek için güncel sorumluyu ve karar tarihini doğrulayın.
- Onaylanmış bilgiyi tek ve izlenebilir bir kayıtta tutun.
- Kesin bilgileri tahminlerden ve açık sorulardan ayırın.
- İstisna, karar ve düzeltici faaliyetleri talep kapanmadan kaydedin.

Kalite ve izlenebilirlik sistemini değerlendirmek
Tedarikçi kalitesi günlük kayıt ve sorun yanıtlarında görülür. Bu konunun değeri tekrarlanan siparişlerde daha açık görülür. Kayıt altına alınmamış çözüm bir kez işe yarayabilir; tanımlı yöntem ise farklı kişiler tarafından uygulanabilir ve zaman içinde karşılaştırılabilir. Tekrarlanabilirlik, operasyon modelinin olgunluğunu gösteren en güçlü işaretlerden biridir.
Kabul, saklama, lot, iade, şikâyet ve geri çağırma süreçleri incelenmelidir. Uygulamadan önce planın önceki görüşmelere katılmamış biri tarafından anlaşılıp anlaşılmadığı sorulmalıdır. Ürün adları, miktarlar, tarihler, lokasyonlar, kabul ölçütleri ve iletişim kişileri açık olmalıdır. “En kısa sürede” gibi belirsiz ifadeler tarih veya karar aralığıyla değiştirilmelidir.
Kanıt ve performans
Yalnızca prosedür adı vermek uygulama kanıtı sağlamaz. Bu risk kayda alınmazsa kurum, önlenebilir bir süreç hatasını piyasa veya tedarikçi sorunu olarak yorumlayabilir. Kök nedeni belirtiden ayırmak hem adil tedarikçi değerlendirmesi hem de kurum içi hazırlığın iyileştirilmesi için gereklidir.
İzlenebilir sistem ürün hareketini geriye dönük doğrular. Son kayıt basit bir performans değerlendirmesine imkân vermelidir: ne talep edildi, ne doğrulandı, ne değişti, teslimat anlaşmaya uydu mu ve sonraki işlemde ne geliştirilmeli? Bu değerlendirme tek bir işlemi kurumsal bilgiye dönüştürür.
- Kalite ve izlenebilirlik sistemini değerlendirmek için güncel sorumluyu ve karar tarihini doğrulayın.
- Onaylanmış bilgiyi tek ve izlenebilir bir kayıtta tutun.
- Kesin bilgileri tahminlerden ve açık sorulardan ayırın.
- İstisna, karar ve düzeltici faaliyetleri talep kapanmadan kaydedin.
Teklif ve sipariş doğruluğunu ölçmek
Hızlı yanıt kadar ilk yanıtın doğruluğu da önemlidir. Bu başlık, tek başına işaretlenecek bir kontrol maddesi değil, bütün karar zincirini besleyen bir veri olarak ele alınmalıdır. Bilgi başlangıçta eksiksiz olduğunda satın alma, kalite, depo ve lojistik ekipleri talebin aynı sürümü üzerinden çalışabilir. Ortak referans, tekrarlanan yazışmaları azaltır ve sonraki onayların gerekçelendirilmesini kolaylaştırır.
Teklif kapsamı, revizyon nedeni, onay ve sipariş hazırlığı aynı kayıtla izlenmelidir. Sorumlu ekip bilginin kim tarafından, ne zaman doğrulandığını ve hangi varsayımların hâlâ açık olduğunu kaydetmelidir. Kısa bir yazılı kayıt, teklif, hazırlık ve sevkiyat öncesinde yeniden kontrol edilebildiği için uzun sözlü görüşmelerden daha değerlidir. Değişiklikler eski mesajlara dağınık biçimde eklenmek yerine sürüm mantığıyla yönetilmelidir.
Kontrol noktası: Teklif ve sipariş doğruluğunu ölçmek
Sık değişen teklifler kurum içi onay yükünü artırır. Bu riskin etkisi çoğu zaman tek bir departmanla sınırlı kalmaz; stok bilgisini, fiyatı, ambalajı, hazırlık süresini, taşıma seçimini veya hedef noktada beklenen belgeleri değiştirebilir. Erken bildirim, yükleme aşamasında baskı oluşmadan seçeneklerin karşılaştırılmasına zaman kazandırır.
Doğru ilk teklif toplam satın alma süresini azaltır. Yararlı bir sonuç ölçülebilir olmalı ve arkasında kanıt bırakmalıdır: onaylı liste, doğrulanmış teknik tanım, kayıt altına alınmış karar, kontrol edilmiş belge veya üzerinde uzlaşılmış tarih. Bu kanıt, talebi yöneten kişi değiştiğinde ya da aynı ihtiyaç aylar sonra tekrarlandığında süreklilik sağlar.
- Teklif ve sipariş doğruluğunu ölçmek için güncel sorumluyu ve karar tarihini doğrulayın.
- Onaylanmış bilgiyi tek ve izlenebilir bir kayıtta tutun.
- Kesin bilgileri tahminlerden ve açık sorulardan ayırın.
- İstisna, karar ve düzeltici faaliyetleri talep kapanmadan kaydedin.
Teslimat ve iş sürekliliğini karşılaştırmak
Tedarikçi ilişkisi tek sipariş sonucundan daha uzun bir performans döngüsüdür. Kurumsal satın almada bu konu genellikle birden fazla rolü ilgilendirir. Kullanıcı birim ihtiyacı tanımlar, satın alma ticari seçenekleri karşılaştırır, kalite uygunluğu inceler, depo kabul koşullarını hazırlar ve finans işlemi kontrol eder. Bu nedenle iş akışı bir sorumluluğun nerede bittiğini ve diğerinin nerede başladığını açıkça göstermelidir.
Zamanında ve eksiksiz teslimat, iletişim, istisna çözümü ve tekrar erişim ölçülmelidir. Uygulanabilir yöntem, az sayıda zorunlu bilgi alanı belirlemek ve kritik alanlar boşken talebin ilerlemesini engellemektir. Bu yaklaşım süreci bürokratik hale getirmez; sonradan yeniden hazırlanacak teklifler veya sevkiyat planları için zaman harcanmasını önler.
Sık karşılaşılan hata
Kayıtsız deneyim sonraki seçimlerde kurumsal hafıza oluşturmaz. Ekipler bazen mesaj sayısını artırarak sorunu çözmeye çalışır. Birbiriyle çelişen dosyalar veya belirsiz onaylar varsa daha fazla mesaj kontrol sağlamaz. Tek sorumlu, tek güncel kayıt ve görünür durum bilgisi paralel görüşmelerden daha etkilidir.
Düzenli performans incelemesi sürdürülebilir ortaklık sağlar. Sonuç yalnızca tedarikçinin değil, alıcı kurumun bakış açısından da kontrol edilmelidir. Gönderici için tamamlanmış görünen bir süreç, teslim alacak depo veya mevzuat ekibi için kullanılamaz durumda olabilir. Sonraki sorumlu tarafın teyidi bu boşluğu kapatır.
- Teslimat ve iş sürekliliğini karşılaştırmak için güncel sorumluyu ve karar tarihini doğrulayın.
- Onaylanmış bilgiyi tek ve izlenebilir bir kayıtta tutun.
- Kesin bilgileri tahminlerden ve açık sorulardan ayırın.
- İstisna, karar ve düzeltici faaliyetleri talep kapanmadan kaydedin.
Tekrarlanabilir operasyon modeli kurmak
Güvenilir tedarik süreci tek bir çalışanın hafızasına bağlı kalmadan tekrar edilebildiğinde güçlenir. Kurum; şablonları, onay kurallarını, tedarikçi kayıtlarını, kabul ölçütlerini ve istisna notlarını yetkili ekiplerin ulaşabileceği biçimde saklamalıdır. Standardizasyon her talebi aynı kabul etmek değildir; talebin hangi noktada farklı yaklaşıma gerçekten ihtiyaç duyduğuna karar vermeden önce aynı disiplinli soruları sormaktır.
Yönetim hem hızı hem doğruluğu izlemelidir. Hızlı hazırlanıp daha sonra birçok kez değişen teklif, ilk değerlendirmesi dikkatli yapılan tekliften daha fazla zaman tüketebilir. İlk yanıt süresi, ilk teklifin eksiksizliği, onay süresi, zamanında çıkış, teslimat kabulü, belge doğruluğu ve benzer istisnaların tekrarı yararlı göstergelerdir. Göstergeler yalnızca raporda kalmamalı, düzeltici karara dönüşmelidir.
Onay öncesinde sorulması gereken sorular
- Ürün kimliği ve hedef pazar uygunluk incelemesi için yeterince açık mı?
- Miktar, termin ve teslimat lokasyonu sorumlu ekip tarafından doğrulandı mı?
- Saklama, ambalaj, sıcaklık ve teslim alma koşulları kayıt altına alındı mı?
- Ticari koşullar ve sorumluluklar iki tarafça aynı şekilde anlaşılıyor mu?
- Kurum kritik değişiklikleri kimin onayladığını izleyebiliyor mu?
- Stok, zamanlama veya ürün durumu değişirse uygulanacak yanıt tanımlı mı?
Sonuç
Kurumsal ihtiyaç için ilaç tedarikçisi seçmek; doğru bilgi, gerçekçi planlama ve izlenebilir iletişim tek sistem olarak ele alındığında en iyi sonucu verir. Amaç yalnızca ürünü bir noktadan diğerine taşımak değildir. Amaç sürekliliği korumak, sorumlulukları görünür hale getirmek ve her ekibin kendi görevini doğru yapabilmesi için yeterli doğrulanmış bilgiyi sağlamaktır.
eczaneler, hastaneler, klinikler, distribütörler ve satın alma ekipleri için uygulanabilir başlangıç, eksiksiz talep kaydı ve açıkça atanmış bir sorumludur. Bu noktadan sonra ürün incelemesi, teklif, belge, hazırlık, sevkiyat ve teslim alma tanımlı kontrol kapılarıyla yönetilebilir. Bu yaklaşım önlenebilir revizyonları azaltır, tedarikçi görüşmelerini güçlendirir ve tekrarlanan ihtiyaçlar için kullanılabilir bir geçmiş oluşturur.
Ek operasyon notları
Kurum içi koordinasyon, dış tedarikçi iletişimi kadar dikkatle yönetilmelidir. Satın alma, kalite, finans, depo ve kullanıcı birimleri güncel talep durumunu iletilmiş mesajlara bağımlı kalmadan görebilmelidir. Ortak kayıt, yeni sürüm onaylandıktan sonra eski miktar, tarih veya teknik tanımın iş akışına yeniden dönme ihtimalini azaltır.
Teklif alınmış olması talebin tamamlandığı anlamına gelmez. Alıcı; teklifin istenen ürünü, miktarı, koşulu, teslimat noktasını, belge kapsamını ve zamanı gerçekten karşılayıp karşılamadığını yeniden kontrol etmelidir. Bu son karşılaştırma, yoğun satın alma dönemlerinde oluşan varsayımlara karşı basit fakat güçlü bir kontroldür.
Alternatif planlama ihtiyacın önemine uygun ölçüde yapılmalıdır. Kritik veya zaman hassasiyetli ürünler alternatif kaynak senaryosu, daha erken kontrol noktası ya da tanımlı bir eskalasyon kişisi gerektirebilir. Amaç çift sipariş oluşturmak değil, tercih edilen plan uygulanamazsa kurumun ne yapacağını önceden bilmektir.
Tedarikçi performansı görüşmeleri somut kayıtlara dayandığında daha verimli olur. Hizmeti genel olarak iyi veya kötü diye tanımlamak yerine yanıt süresi, revizyon nedenleri, hazırlık doğruluğu, belge eksiksizliği ve teslimat sonucu incelenebilir. Nesnel örnekler iki taraf için de gelişim beklentisini açıklığa kavuşturur.
Veri kalitesi doğrudan operasyon kontrolüdür. Tutarlı ürün adları, standart ölçü birimleri, eksiksiz adresler ve güncel iletişim bilgileri teknolojinin tek başına düzeltemeyeceği hataları önler. Aynı ürün veya teslimat noktası tekrarlanan taleplerde yer alıyorsa ana verinin dönemsel kontrolü özellikle yararlıdır.
Kapanış aşamasında kayıtların eksiksiz ve erişilebilir olduğu doğrulanmalıdır. Teklifler, onaylar, sevkiyat referansları, teslimat kanıtları ve istisna kararları aynı işlemle ilişkilendirilmelidir. Düzenli kapanış; sonraki finans kontrolünü, kalite incelemesini ve tekrar siparişi belirgin biçimde kolaylaştırır.
Ek operasyon notları
Kurum içi koordinasyon, dış tedarikçi iletişimi kadar dikkatle yönetilmelidir. Satın alma, kalite, finans, depo ve kullanıcı birimleri güncel talep durumunu iletilmiş mesajlara bağımlı kalmadan görebilmelidir. Ortak kayıt, yeni sürüm onaylandıktan sonra eski miktar, tarih veya teknik tanımın iş akışına yeniden dönme ihtimalini azaltır.
Teklif alınmış olması talebin tamamlandığı anlamına gelmez. Alıcı; teklifin istenen ürünü, miktarı, koşulu, teslimat noktasını, belge kapsamını ve zamanı gerçekten karşılayıp karşılamadığını yeniden kontrol etmelidir. Bu son karşılaştırma, yoğun satın alma dönemlerinde oluşan varsayımlara karşı basit fakat güçlü bir kontroldür.
Alternatif planlama ihtiyacın önemine uygun ölçüde yapılmalıdır. Kritik veya zaman hassasiyetli ürünler alternatif kaynak senaryosu, daha erken kontrol noktası ya da tanımlı bir eskalasyon kişisi gerektirebilir. Amaç çift sipariş oluşturmak değil, tercih edilen plan uygulanamazsa kurumun ne yapacağını önceden bilmektir.
Tedarikçi performansı görüşmeleri somut kayıtlara dayandığında daha verimli olur. Hizmeti genel olarak iyi veya kötü diye tanımlamak yerine yanıt süresi, revizyon nedenleri, hazırlık doğruluğu, belge eksiksizliği ve teslimat sonucu incelenebilir. Nesnel örnekler iki taraf için de gelişim beklentisini açıklığa kavuşturur.
Veri kalitesi doğrudan operasyon kontrolüdür. Tutarlı ürün adları, standart ölçü birimleri, eksiksiz adresler ve güncel iletişim bilgileri teknolojinin tek başına düzeltemeyeceği hataları önler. Aynı ürün veya teslimat noktası tekrarlanan taleplerde yer alıyorsa ana verinin dönemsel kontrolü özellikle yararlıdır.
Kapanış aşamasında kayıtların eksiksiz ve erişilebilir olduğu doğrulanmalıdır. Teklifler, onaylar, sevkiyat referansları, teslimat kanıtları ve istisna kararları aynı işlemle ilişkilendirilmelidir. Düzenli kapanış; sonraki finans kontrolünü, kalite incelemesini ve tekrar siparişi belirgin biçimde kolaylaştırır.
Ek operasyon notları
Kurum içi koordinasyon, dış tedarikçi iletişimi kadar dikkatle yönetilmelidir. Satın alma, kalite, finans, depo ve kullanıcı birimleri güncel talep durumunu iletilmiş mesajlara bağımlı kalmadan görebilmelidir. Ortak kayıt, yeni sürüm onaylandıktan sonra eski miktar, tarih veya teknik tanımın iş akışına yeniden dönme ihtimalini azaltır.
Teklif alınmış olması talebin tamamlandığı anlamına gelmez. Alıcı; teklifin istenen ürünü, miktarı, koşulu, teslimat noktasını, belge kapsamını ve zamanı gerçekten karşılayıp karşılamadığını yeniden kontrol etmelidir. Bu son karşılaştırma, yoğun satın alma dönemlerinde oluşan varsayımlara karşı basit fakat güçlü bir kontroldür.
Alternatif planlama ihtiyacın önemine uygun ölçüde yapılmalıdır. Kritik veya zaman hassasiyetli ürünler alternatif kaynak senaryosu, daha erken kontrol noktası ya da tanımlı bir eskalasyon kişisi gerektirebilir. Amaç çift sipariş oluşturmak değil, tercih edilen plan uygulanamazsa kurumun ne yapacağını önceden bilmektir.
Tedarikçi performansı görüşmeleri somut kayıtlara dayandığında daha verimli olur. Hizmeti genel olarak iyi veya kötü diye tanımlamak yerine yanıt süresi, revizyon nedenleri, hazırlık doğruluğu, belge eksiksizliği ve teslimat sonucu incelenebilir. Nesnel örnekler iki taraf için de gelişim beklentisini açıklığa kavuşturur.
Veri kalitesi doğrudan operasyon kontrolüdür. Tutarlı ürün adları, standart ölçü birimleri, eksiksiz adresler ve güncel iletişim bilgileri teknolojinin tek başına düzeltemeyeceği hataları önler. Aynı ürün veya teslimat noktası tekrarlanan taleplerde yer alıyorsa ana verinin dönemsel kontrolü özellikle yararlıdır.
Kapanış aşamasında kayıtların eksiksiz ve erişilebilir olduğu doğrulanmalıdır. Teklifler, onaylar, sevkiyat referansları, teslimat kanıtları ve istisna kararları aynı işlemle ilişkilendirilmelidir. Düzenli kapanış; sonraki finans kontrolünü, kalite incelemesini ve tekrar siparişi belirgin biçimde kolaylaştırır.
Ek operasyon notları
Kurum içi koordinasyon, dış tedarikçi iletişimi kadar dikkatle yönetilmelidir. Satın alma, kalite, finans, depo ve kullanıcı birimleri güncel talep durumunu iletilmiş mesajlara bağımlı kalmadan görebilmelidir. Ortak kayıt, yeni sürüm onaylandıktan sonra eski miktar, tarih veya teknik tanımın iş akışına yeniden dönme ihtimalini azaltır.
Teklif alınmış olması talebin tamamlandığı anlamına gelmez. Alıcı; teklifin istenen ürünü, miktarı, koşulu, teslimat noktasını, belge kapsamını ve zamanı gerçekten karşılayıp karşılamadığını yeniden kontrol etmelidir. Bu son karşılaştırma, yoğun satın alma dönemlerinde oluşan varsayımlara karşı basit fakat güçlü bir kontroldür.
Alternatif planlama ihtiyacın önemine uygun ölçüde yapılmalıdır. Kritik veya zaman hassasiyetli ürünler alternatif kaynak senaryosu, daha erken kontrol noktası ya da tanımlı bir eskalasyon kişisi gerektirebilir. Amaç çift sipariş oluşturmak değil, tercih edilen plan uygulanamazsa kurumun ne yapacağını önceden bilmektir.
Tedarikçi performansı görüşmeleri somut kayıtlara dayandığında daha verimli olur. Hizmeti genel olarak iyi veya kötü diye tanımlamak yerine yanıt süresi, revizyon nedenleri, hazırlık doğruluğu, belge eksiksizliği ve teslimat sonucu incelenebilir. Nesnel örnekler iki taraf için de gelişim beklentisini açıklığa kavuşturur.
Sık sorulan sorular
İlk olarak hangi konu netleştirilmelidir?
İhtiyaç ve hizmet kapsamını tanımlamak tamamlanmadan fiyat veya termin bilgisi kesin taahhüt olarak değerlendirilmemelidir.
Yazılı kayıt neden önemlidir?
Onaylanan ürün, miktar, koşul, belge ve teslimat bilgileri satın alma, kalite, depo ve lojistik ekiplerinin aynı sürüm üzerinden ilerlemesini sağlar.
Performans nasıl değerlendirilmelidir?
Yalnızca fiyat değil; yanıt doğruluğu, hazırlık, belge eksiksizliği, teslimat sonucu ve istisna kapanışı birlikte ölçülmelidir.
Resmî kaynaklar ve güncel koşullar
Sağlık ürünlerine ilişkin şartlar ürüne, işleme ve hedef pazara göre değişebilir. Ürün ve işlem kapsamına ilişkin güncel bilgiler Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu kaynaklarından doğrulanmalıdır. Saklama ve dağıtım kontrolleri için Dünya Sağlık Örgütü iyi saklama ve dağıtım uygulamaları incelenebilir. Uygulamadan önce yetkili kurumların ve uzmanların güncel görüşü alınmalıdır.
Talebinizi Veloxa Pharma ile planlayın
Ürün listenizi, miktarı, teslimat noktasını ve özel koşulları paylaşın; ekibimiz uygulanabilir tedarik planını değerlendirsin.

